|
Faktúra |
7142003590
|
Elektrická energia
|
354,95 |
s DPH |
07.08.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
8747668410
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
8747668485
|
Záloha za odber zemného plynu
|
430,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
8373554482
|
Telefón, internet
|
144,83 |
s DPH |
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
197/2025
|
BOZP a OPP
|
52,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Pavol Blaška |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
12025120
|
Náboženstvo PZ 1. ročník
|
179,25 |
s DPH |
04.08.2025 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20250136
|
Drobný tovar
|
172,32 |
s DPH |
25.07.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Faktúra |
0062668942
|
Mobilný telefón
|
141,49 |
s DPH |
25.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Faktúra |
8372825483
|
Mobilný telefón
|
5,20 |
s DPH |
25.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Faktúra |
301253502
|
Dimer superkoncentrát na umývanie
|
53,68 |
s DPH |
16.07.2025 |
BBN s.r.o. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
20625
|
Potraviny
|
6 456,60 |
s DPH |
11.07.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
7191402548
|
Elektrická energia
|
572,14 |
s DPH |
11.07.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
30725
|
Elektrická energia
|
221,24 |
s DPH |
11.07.2025 |
Šiška Miroslav |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
20250116
|
Drobný tovar
|
195,35 |
s DPH |
08.07.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
8371933221
|
Telefón, internet
|
144,83 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
1252205179
|
Školské tlačivá
|
156,67 |
s DPH |
04.07.2025 |
Ševt a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
20250119
|
Drobný tovar
|
38,95 |
s DPH |
04.07.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
20250120
|
Drobný tovar
|
404,97 |
s DPH |
04.07.2025 |
Alena Domanická |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
8747627601
|
Záloha za odber zemného plynu
|
430,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
8747627526
|
Záloha za odber zemného plynu
|
423,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Marián Pčelár |
riaditeľ |
07.07.2025 |
08.07.2025 |